天天要闻:财务管理制度大全百度文库_财务管理制度大全
1、财务管理制度一、 库存现金管理 公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超过限额存放现金。
2、2、 严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。
3、 现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并且追究责任者的责任。
(资料图)
4、3、 不准“白条”入账。
5、4、 不准私人挪用、占用和借用公款现金。
6、5、 到公司以外金融机构提取现金或者送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
7、6、 现金出纳员必须严格控制和妥善保管金库密码和钥匙。
8、7、 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券,私人财物不得存放入内。
9、8、 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的监督。
10、9、 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
11、二、 银行存款管理 公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
12、2、 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行》、《中华人名共和国票据法》等相关的结算管理制度。
13、3、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保管。
14、4、 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于税费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不得使用。
15、5、 从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。
16、6、 公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账,出纳员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐步进行核对。
17、于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
18、7、 银行出纳员队银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因,对出现的差错通知负责人进行更正,对未达账项要及时予以清理。
19、造成的账账不一致,应尽快解决。
20、8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
21、由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
22、三、 往来账款的管理 应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开具发票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会记账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。
23、2、 其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款,采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。
24、各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。
25、3、 应付账款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据及时进行账务处理,登记相应的账簿,定期与相关部门对账,保证双方账账核对一致。
26、四、 内部控制 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管。
27、2、 非出纳人员不得办理现金、银行收付业务。
28、3、 库存现金和有价证券每季抽查一次。
29、4、 现金出纳员不得但当制证工作,智能由财务部指定的制单人制单。
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